岳阳市国资委2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算:2015年收入预算314.49 万元,其中:经费拨款314.49万元,纳入预算管理的非税收入拨款\ 万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款 \万元,政府性基金拨款 \万元。
(二)支出预算:2015年支出预算314.49 万元,其中:工资福利支出179.5 万元,一般商品服务支出42.19 万元,对个人和家庭的补助支出19.08 万元,项目支出73万元。(按支出功能科目分类分别列出,其中:一般公共服务支出 11万元、社会保障和就业支出1.79 万元、医疗卫生与计划生育支出12.7万元、住房保障支出19.08 万元、资源勘探信息等支出269.92万元)。
(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算44 万元,其中:公务接待费 9 万元、因公出国(境)费 \ 万元、公务用车购置及运行维护费35 万元,其他交通工具购置\万元,其他交通费用 \万元。
单位2014年度部门决算说明
我委是市政府特设机构,负责牵头协调国企改革和市属国有资产监管。我委2014年部门决算情况说明如下:
2014年度收入总计484.37万元,其中:公共财政拨款484.37万元,政府性基金拨\万元,纳入专户管理的拨款 \万元。本年支出总计469.08万元,一般公共服务支出11.5 万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出469.08万元,其中:基本支出454.08万元,系保障我委干部工资福利、商品服务 各项支出。包括用于办公费、邮电费、交通费等日常公用经费;项目支出15 万元,是我委为完成国企改制而发生的支出,主要用于审计费用等方面。详见《2014年度市直部门公共预算财政支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计44.5 万元,比公开的部门预算数减少0.5 万元。分项为:因公出国(境)费支出 \万元,比预算增加(减少) \ 万元;公务接待费支出 9.6 万元,比预算减少 0.4 万元,降低 4% ,公务接待共103 批 850人次;公务用车购置及运行维护费支出34.9 万元,比预算减少0.1 万元,是由于油费减少了一点。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。


2015年“三公”经费预算公开表
单位:万元
单位名称
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2015年“三公”经费预算支出
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合计
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公务接待费
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因公出国(境)费
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公务用车购置
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公务用车运行维护费
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其他交通工具购置
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其他交通费用
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国资委机关
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44.00
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9.00
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35.00
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2014年度市直部门收入支出决算总表
单位: 单位:万元
收 入
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支 出
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项 目
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金 额
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项 目
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金 额
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一、财政拨款收入
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484.37
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一、一般公共服务
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11.5
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其中:政府性基金
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二、公共安全
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二、上级补助收入
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三、教育
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三、事业收入
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四、科学技术
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四、经营收入
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五、文化体育与传媒
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五、附属单位上缴收入
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六、社会保障和就业
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六、其他收入
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七、医疗卫生与计划生育
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0.3
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八、节能环保
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九、城乡社区
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5
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十、农林水
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0.3
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十一、交通运输
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十二、资源勘探信息等
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451.98
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十三、商业服务业等
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十四、金融
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十五、援助其他地区
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十六、国土海洋气象等
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十七、住房保障支出
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十八、粮油物资储备
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十九、其他支出
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本年收入合计
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484.37
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本年支出合计
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469.08
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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上年结转和结余
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74.3
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年末结转和结余
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89.59
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收入总计
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558.67
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支出总计
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558.67
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2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表
单位: 单位:万元
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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469.08
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454.08
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15
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工资福利支出
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236.23
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236.23
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商品服务支出
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186.37
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171.37
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15
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个人及家庭支出
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31.35
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31.35
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其他资本支出
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15.13
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15.13
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说明:数据公开到支出功能分类项级科目
2014年度市直部门“三公”经费决算公开表
单位: 单位:万元
单位名称
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“三公经费”支出
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因公出国(境)支出
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公务用车购置及运行维护费支出
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公务接待费支出
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合计
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其中:当年预算财政拨款支出
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小计
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其中:当年预算财政拨款支出
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小计
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其中:当年预算财政拨款支出
|
小计
|
其中:当年预算财政拨款支出
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国资委
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44.5
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40.5
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34.9
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30.9
|
9.6
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9.6
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